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2025年惠州市锦好医疗科技股份有限公司三季报

报告时间

2025-09-30

股票代码

920925.BJ

报告类型

季报

货币类型

CNY

营业收入

195,653,829.77

营业毛利润

83,288,998.06

净利润

16,222,864.21

报告附件
详细报告内容
锦好医疗 证券代码 : 920925 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王敏、主管会计工作负责人彭月初及会计机构负责人(会计主管人员)彭月初保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位:元 项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年 (2025年9月30日) (2024年12月31日) 期末增减比例% 资产总计 498,289,418.73 472,303,260.29 5.50% 归属于上市公司股东的净资产 372,593,954.75 355,699,705.16 4.75% 资产负债率%(母公司) 22.49% 21.90% - 资产负债率%(合并) 25.22% 24.36% - 项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上 (2025 年 1-9 月) (2024 年 1-9 月) 年同期增减比例% 营业收入 195,653,829.77 107,242,146.61 82.44% 归属于上市公司股东的净利润 17,630,163.28 -3,787,072.38 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性 15,192,586.59 -5,558,068.39 - 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 15,400,248.90 -25,534,455.47 - 基本每股收益(元/股) 0.18 -0.04 - 加权平均净资产收益率%(依据归属于 4.85% -1.06% - 上市公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属于 - 上市公司股东的扣除非经常性损益后 4.18% -1.56% 的净利润计算) 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 (2025 年 7-9 月) (2024 年 7-9 月) 增减比例% 营业收入 82,220,388.30 43,928,078.68 87.17% 归属于上市公司股东的净利润 9,919,590.45 785,995.56 1,162.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 8,648,214.58 20,315.53 42,469.48% 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 8,249,752.83 -34,127,400.78 - 基本每股收益(元/股) 0.10 0.01 900.00% 加权平均净资产收益率%(依据归属于 2.70% 0.22% - 上市公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属于 - 上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.36% 0.01% 的净利润计算) 财务数据重大变动原因: √适用 □不适用 合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明 (2025 年 9 月 30 日) 交易性金融资产 60,053,123.29 57.47% 主要系报告期末理财产 品增加所致。 主要系报告期营业收入 应收账款 28,966,428.52 57.83% 增加,应收客户货款增 加所致。 主要系报告期末股东减 其他应收款 7,190,398.32 71.41% 持所代扣代缴的增值税 及所得税费因外汇手续 尚未收回所致。 主要系报告期末子公司 其他权益工具投资 3,552,750.00 834.93% 新增其他权益工具投资 所致。 主要系报告期末线下门 使用权资产 3,114,667.66 -38.75% 店迁址和降租未来应付 租金减少所致。 交易性金融负债 0.00 -100.00% 主要系报告期末远期结 汇到期所致。 主要系报告期末预收出 合同负债 23,493,298.05 222.39% 售闲置土地及厂房资产 款项增加所致。 主要系报告期营业收入 应交税费 3,420,587.61 172.60% 和利润增加,对应的税 费增加所致。 主要系报告期末收到员 其他应付款 12,733,035.61 162.90% 工限制性股票认购款, 同时根据回购义务确认 其他应付款增加所致。 主要系报告期末计提预 其他流动负债 2,223,044.25 1,574.16% 收出售闲置土地及厂房 款项的税金增加所致。 主要系报告期末线下门 租赁负债 2,039,601.93 -42.65% 店迁址和降租未来应付 租金减少所致。 主要系报告期末平潭厂 长期应付款 0.00 -100.00% 房租户提前退租,根据 协议没收其定金结转至 营业外收入所致。 主要系报告期末商超业 预计负债 1,481,409.41 55.73% 务所对应的预计退货增 加所致。 库存股 20,970,435.09 67.52% 主要系报告期末收到员 工限制性股票激励款, 同时根据回购义务确认 库存股所致。 合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 主要系本报告期美国市 场出现明显复苏态势, 营业收入 195,653,829.77 82.44% ODM和自有品牌业务同 时发力,美国市场整体 营收增加所致。 主要系本报告期营业收 营业成本 112,364,831.71 100.88% 入增加,营业成本增加 所致。 主要系本报告期营业收 税金及附加 1,156,468.65 34.93% 入增加,税金及附加增 加所致。 主要系本报告期股份支 管理费用 14,266,489.01 37.12% 付、职工薪酬及新增印 尼子公司管理费用增加 所致。 投资收益 83,617.94 -89.84% 主要系本报告期理财产 品收益减少所致。 主要系本报告期到期的 公允价值变动收益 53,123.29 -68.07% 理财产品收益减少所 致。 主要系本报告期收入增 信用减值损失 -481,257.94 57.72% 加,应收客户货款增加 所致。 本报告期资产减值损失 资产减值损失 -823,294.66 - 同比增加 96.13 万元,主 要系本报告期存货跌价 准备增加所致。 资产处置收益 50,002.16 437.28% 主要系本报告期使用权 资产处置所致。 主要系本报告期平潭厂 营业外收入 1,979,765.49 1,368.32% 房租户提前退租,没收 其定金所致。 营业外支出 38,674.45 -83.27% 主要系本报告期非正常 损失减少所致。 主要系本报告期利润增 所得税费 3,076,634.34 707.77% 加,所得税费用增加所 致。 本报告期净利润同比增 净利润 16,222,864.21 - 长 2,167.90 万元,主要 系营业收入增加,净利 润增加所致。 合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明 本报告期经营活动产生 经营活动产生的现金流 的现金流量净额同比增 量净额 15,400,248.90 - 加 4,093.47 万元,主要 系收入增加,收到的货 款及退税款增加所致。 本报告期投资活动产生 的现金流量净额同比增 投资活动产生的现金流 -28,019,541.77 - 加 2,627.55 万元,主要 量净额
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