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2018年迪安诊断技术集团股份有限公司三季报

报告时间

2018-09-30

股票代码

300244.SZ

报告类型

季报

货币类型

CNY

营业收入

4,885,732,866.24

营业毛利润

1,640,447,189.74

净利润

435,628,610.30

报告附件
详细报告内容
迪安诊断技术集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人沈立军及会计机构负责人(会计主管人员)沈立军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 9,191,923,363.21 7,389,643,136.76 24.39% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,557,735,202.29 2,351,954,550.25 8.75% 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末比 同期增减 上年同期增减 营业收入(元) 1,930,682,221.18 42.33% 4,885,732,866.24 32.93% 归属于上市公司股东的净利润(元) 87,913,275.83 27.75% 291,983,424.49 16.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 75,468,543.94 10.39% 269,396,783.66 10.15% 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -95,444,859.06 51.57% 基本每股收益(元/股) 0.16 23.08% 0.53 15.22% 稀释每股收益(元/股) 0.16 23.08% 0.53 15.22% 加权平均净资产收益率 3.58% 0.46% 11.88% 0.08% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 2,413,351.11 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 14,566,258.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 14,427,455.79 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -882,965.83 减:所得税影响额 6,982,700.43 少数股东权益影响额(税后) 954,758.19 合计 22,586,640.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 36,781股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 陈海斌 境内自然人 38.09%209,865,838 157,399,379 质押 128,250,000 赖翠英 境内自然人 2.89% 15,951,080 0 质押 13,020,000 徐敏 境内自然人 2.62% 14,417,718 10,813,288 质押 3,650,000 杭州迪安控股有限公司 境内非国有法人 2.55% 14,040,000 11,700,000 质押 5,400,000 中信证券-招商银行-中信证券健康共 其他 享优质增发集合资产管理计划 1.27% 7,020,000 7,020,000 浙江迪安诊断技术股份有限公司-第一 其他 期员工持股计划 1.27% 7,020,000 7,020,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.09% 6,000,581 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.09% 5,985,000 0 中国工商银行股份有限公司-易方达创 其他 业板交易型开放式指数证券投资基金 1.03% 5,695,013 0 胡涌 境外自然人 0.93% 5,137,971 0 质押 2,500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈海斌 52,466,459 人民币普通股 52,466,459 赖翠英 15,951,080 人民币普通股 15,951,080 香港中央结算有限公司 6,000,581 人民币普通股 6,000,581 中央汇金资产管理有限责任公司 5,985,000 人民币普通股 5,985,000 中国工商银行股份有限公司-易方达创 人民币普通股 业板交易型开放式指数证券投资基金 5,695,013 5,695,013 胡涌 5,137,971 人民币普通股 5,137,971 浙江迪安诊断技术股份有限公司-第二 人民币普通股 期员工持股计划 5,050,024 5,050,024 上海复星平耀投资管理有限公司 5,013,055 人民币普通股 5,013,055 李有振 3,727,800 人民币普通股 3,727,800 应一城 3,699,447 人民币普通股 3,699,447 1、公司前10名股东中,胡涌先生是陈海斌先生妻子的弟弟; 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、公司前10名股东中,杭州迪安控股有限公司的控股股东为陈海斌; 3、除上述外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上 市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动原因 主要系:报告期通过集团资金池内部融 货币资金 357,767,568.70 755,380,622.21 -52.64%资功能,盘活各公司的沉淀资金、提高 了全集团的资金效率等所致; 应收票据 26,232,436.49 12,199,407.60 115.03%主要系:报告期新纳入合并的子公司增 加的应收票据所致; 主要系:报告期新纳入合并的子公司增 应收账款 2,842,287,044.00 1,675,238,515.55 69.66%加的应收账款以及原诊断检验、产品销 售等业务增加所致; 主要系:报告期诊断检验、产品销售等 预付款项 268,960,158.13 156,671,632.36 71.67%业务规模扩大以及新纳入合并的子公 司增加的预付款项所致; 其他应收款 119,909,941.11 197,673,544.62 -39.34%主要系:报告期收到2017年年末处置意 峥股权款10,000万元所致; 存货 1,095,973,504.42 679,385,230.72 61.32%主要系:报告期新纳入合并的子公司增 加的存货所致; 主要系:报告期新纳入合并的子公司增 加的增值税留抵税额,以及部分不享受 其他流动资产 67,316,633.30 28,977,705.86 132.30%免税政策的诊断服务公司由于服务销 项税率远低于材料采购进项税率导致 增值税留抵税额增大所致; 在建工程 2,892,864.28 2,115,548.42 36.74%主要系:报告期内新建设的司法鉴定业 务软件系统尚未完工转固所致; 无形资产 40,915,880.25 18,734,666.11 118.40%主要系:报告期FMI合作项目启动,新 购软件及专利许可增加所致; 主要系:(1)母公司由于加大研发平 台、高端人才储备、信息网络一将难求 递延所得税资产 119,286,653.88 89,643,186.40 33.07%等投入及承担投融资的资金成本,税前 可弥补亏损增加;(2)新纳入合并的子 公司增加的坏账准备相应计提递延所 得税资产所致; 主要系:报告期新纳入合并的子公司增 应付票据及应付账款 1,018,877,099.24 661,592,013.11 54.00%加的应付账款以及业务规模扩大相应 未到付款期采购款增加所致; 预收款项 47,268,796.83 29,485,612.04 60.31%主要系:报告期新纳入合并的子公司增 加的预收款项所致; 主要系:报告期新纳入合并的子公司增 应交税费 124,821,057.28 70,951,802.44 75.92%加的应交税费,以及业务规模扩大增值 税、企业所得税等应交税费增加所致; 其他应付款 671,929,124.34 351,703,303.27 91.05%主要系:报告期内新增未到付款期的青 岛智颖约2.8亿元股权转让款所致; 长期借款 988,315,312.50 726,230,000.00 36.09%主要系:报告期内股权项目借款增加所 致; 主要系:截至报告期末,原期初超过一 其他非流动负债 60,649,200.00 -100.00%年的股权转让款中付款期不足一年已 转入其他应付款披露所致; 主要系:报告期新纳入合并的子公司增 营业收入 4,885,732,866.24 3,675,533,200.20 32.93%加的业务以及原诊断检验、产品销售等
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名称
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