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2019年迪安诊断技术集团股份有限公司三季报

报告时间

2019-09-30

股票代码

300244.SZ

报告类型

季报

货币类型

CNY

营业收入

6,210,002,688.43

营业毛利润

2,004,803,161.07

净利润

528,549,451.94

报告附件
详细报告内容
迪安诊断技术集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人师玉鹏及会计机构负责人(会计主管人员)师玉鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 10,805,395,519.55 10,665,400,879.20 1.31% 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,995,645,406.04 3,675,937,618.96 8.70% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入(元) 2,215,648,969.02 14.76% 6,210,002,688.43 27.10% 归属于上市公司股东的净利润(元) 103,772,925.66 18.04% 351,738,496.93 20.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 89,876,038.32 19.09% 317,772,746.78 17.96% 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 133,366,832.84 239.73% 基本每股收益(元/股) 0.1673 4.89% 0.5669 6.98% 稀释每股收益(元/股) 0.1673 4.89% 0.5669 6.98% 加权平均净资产收益率 2.63% -0.95% 9.13% -2.75% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 17,886,951.58 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 19,650,828.09 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,349,932.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,909.87 减:所得税影响额 11,942,951.08 少数股东权益影响额(税后) 1,929,100.62 合计 33,965,750.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 27,842 股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 陈海斌 境内自然人 32.78% 203,388,238 157,399,378 质押 132,955,350 香港中央结算有限公司 境外法人 5.79% 35,908,757 0 中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 5.00% 31,007,751 31,007,751 北信瑞丰资产-民生银行-北信 瑞丰资产民生民生凤凰 1 号专项 其他 2.76% 17,105,943 17,105,943 资产管理计划 杭州迪安控股有限公司 境内非国有法人 2.26% 14,040,000 0 质押 6,780,000 高华-汇丰-GOLDMAN, 境外法人 2.24% 13,888,888 13,888,888 SACHS& CO.LLC 徐敏 境内自然人 2.16% 13,417,718 13,417,718 质押 1,920,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.96% 5,985,000 0 中国工商银行股份有限公司-易 方达创业板交易型开放式指数证 其他 0.92% 5,723,569 0 券投资基金 浙江迪安诊断技术股份有限公司 其他 -第二期员工持股计划 0.81% 5,050,024 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈海斌 45,988,860 人民币普通股 45,988,860 香港中央结算有限公司 35,908,757 人民币普通股 35,908,757 杭州迪安控股有限公司 14,040,000 人民币普通股 14,040,000 中央汇金资产管理有限责任公司 5,985,000 人民币普通股 5,985,000 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型 人民币普通股 开放式指数证券投资基金 5,723,569 5,723,569 浙江迪安诊断技术股份有限公司-第二期员工持股 人民币普通股 计划 5,050,024 5,050,024 上海复星平耀投资管理有限公司 5,013,055 人民币普通股 5,013,055 王富红 4,555,200 人民币普通股 4,555,200 赖翠英 4,246,479 人民币普通股 4,246,479 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放 人民币普通股 式指数证券投资基金 4,011,905 4,011,905 1、公司前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东和前 10 名股东之间,杭州迪安控股有限公司的控股股东为陈海斌。 2、除上述外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系,也未知其 是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 2020 年 3 月 28 日后 徐敏 13,417,718 董事离职锁定 每自然年度可解除 10,813,288 0 2,604,430 25%,2021 年 1 月 18 日可全额解锁。 合计 10,813,288 0 2,604,430 13,417,718 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 期末数/本期发生额 期初数/同期数 增减比例 变动原因 货币资金 820,706,008.90 1,713,279,893.61 -52.10%主要系:报告期内赎回8亿元到期债券; 主要系:报 告期内美元汇 率变动引起短期外 汇合 衍生金融资产 963,360.00 约公允价值由衍生金融负债转为衍生金融资产 所致; 应收票据 主要系:报 告期经营规模 扩大带来应收票据 增加 56,937,674.15 42,408,939.36 34.26%所致; 其他应收款 主要系:报 告期合并范围增加及 经营增长增 加保 66,526,016.44 49,233,442.01 35.12%证金(押金)所致; 在建工程 主要系:报 告期江西迪安 区域总 部项目装修 工程 7,474,725.85 10,896,830.16 -31.40%竣工转入 固定资产所致 ; 主要系: 报告期内为提 高经营业务质量及效 率, 无形资产 79,134,350.72 43,541,227.02 81.75%加大信 息化、智能化的投入,新购置FMI数据库 等软件所 致 主要系: 报告期内母公 司扩充人才储备、新 技术 递延所得税资产 172,196,892.39 131,146,503.21 31.30%平台的研发投入以及承担投融资项目的资金成 本,税前 可弥补亏损增 加所致; 主要系:报 告期内美元汇 率变动引起短期外 汇合 衍生金融负债 481,680.00 约公允价值由衍生金融负债转为衍生金融资产 所致; 应付票据 418,837,703.95 302,000,000.00 38.69%主要系:部分供应商支付结算 方式变更影响; 其他应付款 主要系: 报告期内归还 或支付小股东借款、 股权 231,176,266.97 370,418,012.26 -37.59%转让款所致; 应付利息 主要系: 报告期内按期 支付债券、中期票据 利息 8,669,670.97 20,482,637.65 -57.67%所致; 一年内到期的非 主 要系:报告期内赎 回到期的8亿 元债券 以及4亿 流动负债 704,184,661.33 1,186,309,912.45 -40.64%元中期票据转入所致; 长期借款 主要系: 报告期内增加 长期借款,合理配置 债务 1,080,443,125.00 782,977,812.50 37.99%结构; 主要系:报 告期内将2017 年7 月发 行的4亿元 三年 应付债券 1,812,600.00 398,215,532.11 -99.54%期票据 重分类到"一年内到期的非流动负债"项下 列示所致 ; 财务费用 主要系:为 满足业务需求 新增贷款及股权投 资基 158,192,660.76 121,548,296.50 30.15%金纳入合并财务费用增加所致; 其他收益 主要系:报 告期内取得与 经营相关的政府补 助低 5,781,409.75 10,350,865.89 -44.15%于上年同期所致; 投资收益 55,854,811.63 30,042,781.47 85.92%主要系:报告期内新增股权投 资基金纳入合并; 公允价值变动收 主要系:报 告内美元汇率 变动引起短期外汇 合约 益 1,445,040.00 公允价值 上涨所致; 信用减值损失 主要 系: 执行 新会计准 则,资产减值 损失中 应收 -39,573,474.74 账龄计提 重分类致“信 用减值损失”所致; 资产减值损失 -24,045,280.20 主要 系: 执行 新会计准 则,资产减值 损失中 应收 账龄计提 重分类致“信 用减值损失”所致; 资产处置收益 -782,389.03 1,968,104.00 -139.75%主要系:上年同期子 公司处置房产取得收益所 致; 营业外收入
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名称
操作
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