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2025年云南生物谷药业股份有限公司一季报

报告时间

2025-03-31

股票代码

833266.BJ

报告类型

季报

货币类型

CNY

营业收入

92,118,348.63

营业毛利润

47,553,417.13

净利润

-16,768,203.83

报告附件
详细报告内容
生物谷 证券代码 : 833266 云南生物谷药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人林弘威、主管会计工作负责人吴丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)吴丽萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否 实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位:元 报告期末 上年期末 报告期末比上年 (2025 年 3 月 31 (2024 年 12 月 31 期末增减比例% 日) 日) 资产总计 1,112,800,070.14 1,145,047,375.03 -2.82% 归属于上市公司股东的净资产 908,309,081.47 925,077,285.30 -1.81% 资产负债率%(母公司) 5.84% 6.11% - 资产负债率%(合并) 18.38% 19.21% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上 (2025 年 1-3 (2024 年 1-3 年同期增减比例% 月) 月) 营业收入 92,118,348.63 154,441,052.85 -40.35% 归属于上市公司股东的净利润 -16,768,203.83 10,529,264.31 -259.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常 -18,704,729.69 9,348,290.05 -300.09% 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -24,104,184.81 54,184,916.38 -144.49% 基本每股收益(元/股) -0.14 0.08 -275.00% 加权平均净资产收益率%(依据归属 -1.83% 1.05% - 于上市公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属 - 于上市公司股东的扣除非经常性损 -2.04% 0.93% 益后的净利润计算) 财务数据重大变动原因: √适用 □不适用 合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明 (2025 年 3 月 31 日) 主要原因是本期信用等 应收票据 548,464.80 -74.85% 级一般的应收票据减少 178.07 万元。 主要原因是本期持有未 应收款项融资 3,481,248.37 -74.90% 到期信用等级高的银行 承兑汇票较上期减少 1,038.91 万元。 其他流动资产 1,648,095.14 -66.18% 主要原因是待抵减税金 减少。 使用权资产 18,661.34 -74.65% 主要原因是本期部分租 赁协议到期影响。 主要原因是本期支付上 应付职工薪酬 3,687,692.26 -82.08% 年度员工年终奖金及经 济补偿金影响。 主要原因是本期较期初 其他应付款 31,574,953.64 63.61% 预提费用增加 993.84 万元。 租赁负债 636,716.42 39.88% 主要原因是本期收到地 租款调整影响。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 主要原因是受行业与集 采政策双重影响,公司 核心产品灯盏生脉胶 囊、灯盏细辛注射液挂 营业收入 92,118,348.63 -40.35% 网价格下调,以及医疗 卫生环境竞争加剧等多 重因素,导致公司营业 收入减少 6,232.27 万 元。 营业成本 44,564,931.50 38.58% 主要原因是本期产量增 加导致成本增加。 主要原因是本期营业收 税金及附加 1,678,595.71 -43.68% 入同比减少 40.35%, 影响附加税计税基础减 少。 主要原因是本期营业收 入同比减少 40.35%, 销售费用 41,948,563.62 -54.35% 影响市场投入减少,导 致销售费用总体减少 4,993.57 万元。 主要原因是 2024 年 8 月公司新设子公司并入 合并范围,影响本期管 管理费用 18,220,315.97 35.82% 理费用增加 174.10 万 元;弥勒二期项目部分 转固影响累计折旧增加 113.32 万元。 主要原因是本期银行存 财务费用 316,365.11 129.92% 款减少影响利息收入减 少。 主要原因是本期应收账 信用减值损失 -368,158.34 143.88% 款余额增加影响坏账准 备增加。 资产减值损失 -485,081.64 654.31% 主要原因是本期计提存 货跌价准备 48.51 万 元。 投资收益 50,213.03 - 主要原因是本期收到理 财收益。 主要原因是弥勒二期工 其他收益 2,280,056.12 36.82% 程项目部分于 2024 年 转固,影响项目补助摊 销增加。 主要原因是上期补提自 营业外支出 50,183.75 -81.89% 查所得税影响 27 万 元。 主要原因是本期收入同 所得税费用 476,275.58 -82.48% 比减少 40.35%,影响 利润总额减少。 主要原因是本期利润总 净利润 -16,768,203.83 -259.25% 额减少影响净利润减 少。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 主要原因是本期销售回 经营活动产生的现金流 -24,104,184.81 -144.49% 款同比减少 46.50%, 量净额 影响现金流入减少 8,876 万元。 投资活动产生的现金流 15,538,306.64 676.34% 主要原因为本期赎回理 量净额 财 2,277 万元。 筹资活动产生的现金流 -485,678.85 53.32% 主要原因是本期计提贷 量净额 款利息减少。 年初至报告期末(1-3 月)非经常性损益项目和金额: √适用 □不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益 -2,093.73 计入当期损益的政府补助(与企业 2,280,056.12 业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 50,213.03 除上述各项之外的其他营业外收入 -49,909.70 和支出 非经常性损益合计 2,278,265.72 所得税影响数 341,739.86 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 1,936,525.86 补充财务指标: □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 76,935,090 62.04% 55,162 76,990,252 62.09% 无限售 其中:控股股东、实际控 0 0% 0 0 0% 条件股 制人 份 董事、监事、高管 40,200 0.03% 0 40,200 0.03% 核心员工 1,613,932 1.3% 5,491 1,619,423 1.31% 有限售股份总数 47,064,917 37.96% -55,162 47,009,755 37.91% 有限售 其中:控股股东、实际控 32,851,219 26.49% 0 32,851,219 26.49% 条件股 制人 份 董事、监事、高管 120,600 0.10% 0 120,600 0.10% 核心员工 31,500 0.03% 0 31,500 0.03% 总股本 124,000,007 - 0 124,000,007 - 普通股股东人数 7,011 单位:股
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