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2025年广东丸美生物技术股份有限公司一季报

报告时间

2025-03-31

股票代码

603983.SH

报告类型

季报

货币类型

CNY

营业收入

846,648,701.63

营业毛利润

643,907,759.80

净利润

135,197,697.18

报告附件
详细报告内容
3,364,154 中国建设银行股份有限 公司-富国价值创造混 3,294,988 人民币普通股 3,294,988 合型证券投资基金 基本养老保险基金一六 2,924,722 人民币普通股 2,924,722 零三二组合 全国社保基金一一一组 2,355,605 人民币普通股 2,355,605 合 中国工商银行股份有限 1,678,670 人民币普通股 1,678,670 公司-富国品质生活混 合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份 有限公司-永赢消费主 1,320,900 人民币普通股 1,320,900 题灵活配置混合型证券 投资基金 上述股东关联关系或一 孙怀庆和王晓蒲是夫妻关系,为一致行动人,双方为公司共同实际控制 致行动的说明 人 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 不适用 及转融通业务情况说明 (如有) 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2025 年 3 月 31 日 编制单位:广东丸美生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,694,566,806.00 2,032,128,563.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 390,113,115.77 395,698,036.38 衍生金融资产 应收票据 应收账款 57,054,102.20 44,998,454.03 应收款项融资 1,430,000.00 1,430,000.00 预付款项 99,519,852.88 41,362,251.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,025,885.98 11,572,745.01 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 243,011,003.87 219,658,341.31 其中:数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 44,084,931.52 其他流动资产 143,297,594.63 163,469,303.49 流动资产合计 2,641,018,361.33 2,954,402,626.08 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 953,300.00 953,300.00 长期股权投资 180,655,821.89 165,655,582.90 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 3,199,812.73 3,278,251.01 固定资产 474,447,372.19 475,595,007.80 在建工程 617,601,656.37 603,055,737.06 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,172,766.72 3,148,264.16 无形资产 694,683,381.32 699,162,245.19 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商誉 长期待摊费用 16,615,742.17 1,741,298.16 递延所得税资产 85,611,942.55 91,846,317.66 其他非流动资产 63,829,056.51 63,725,464.79 非流动资产合计 2,138,770,852.45 2,108,161,468.73 资产总计 4,779,789,213.78 5,062,564,094.81 流动负债: 短期借款 510,000,000.00 790,104,166.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 285,207,054.40 359,240,825.46 预收款项 合同负债 189,806,404.62 195,122,115.12 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 15,585,434.63 27,125,286.63 应交税费 51,784,896.89 50,691,869.86 其他应付款 113,537,751.89 158,013,863.69 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 996,327.69 2,362,855.76 其他流动负债 13,950,348.99 13,879,155.67 流动负债合计 1,180,868,219.11 1,596,540,138.86 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 507,766.76 1,504,100.74 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 360,000.00 360,000.00 递延收益 5,176,213.67 5,393,246.26 递延所得税负债 12,091,823.40 12,263,111.19 其他非流动负债 非流动负债合计 18,135,803.83 19,520,458.19 负债合计 1,199,004,022.94 1,616,060,597.05 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 401,000,000.00 401,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 760,997,417.99 760,997,417.99 减:库存股 其他综合收益 -1,768,129.75 -1,708,532.40 专项储备 盈余公积 200,909,800.00 200,909,800.00 一般风险准备 未分配利润 2,154,253,296.59 2,019,208,207.26 归属于母公司所有者权益(或股 3,515,392,384.83 3,380,406,892.85 东权益)合计 少数股东权益 65,392,806.01 66,096,604.91 所有者权益(或股东权益)合 3,580,785,190.84 3,446,503,497.76 计 负债和所有者权益(或股东3,364,154 中国建设银行股份有限 公司-富国价值创造混 3,294,988 人民币普通股 3,294,988 合型证券投资基金 基本养老保险基金一六 2,924,722 人民币普通股 2,924,722 零三二组合 全国社保基金一一一组 2,355,605 人民币普通股 2,355,605 合 中国工商银行股份有限 1,678,670 人民币普通股 1,678,670 公司-富国品质生活混 合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份 有限公司-永赢消费主 1,320,900 人民币普通股 1,320,900 题灵活配置混合型证券 投资基金 上述股东关联关系或一 孙怀庆和王晓蒲是夫妻关系,为一致行动人,双方为公司共同实际控制 致行动的说明 人 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 不适用 及转融通业务情况说明 (如有) 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2025 年 3 月 31 日 编制单位:广东丸美生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,694,566,806.00 2,032,128,563.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 390,113,115.77 395,698,036.38 衍生金融资产 应收票据 应收账款 57,054,102.20 44,998,454.03 应收款项融资 1,430,000.00 1,430,000.00 预付款项 99,519,852.88 41,362,251.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,025,885.98 11,572,745.01 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 243,011,003.87 219,658,341.31 其中:数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 44,084,931.52 其他流动资产 143,297,594.63 163,469,303.49 流动资产合计 2,641,018,361.33 2,954,402,626.08 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 953,300.00 953,300.00 长期股权投资 180,655,821.89 165,655,582.90 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 3,199,812.73 3,278,251.01 固定资产 474,447,372.19 475,595,007.80 在建工程 617,601,656.37 603,055,737.06 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,172,766.72 3,148,264.16 无形资产 694,683,381.32 699,162,245.19 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商誉 长期待摊费用 16,615,742.17 1,741,298.16 递延所得税资产 85,611,942.55 91,846,317.66 其他非流动资产 63,829,056.51 63,725,464.79 非流动资产合计 2,138,770,852.45 2,108,161,468.73 资产总计 4,779,789,213.78 5,062,564,094.81 流动负债: 短期借款 510,000,000.00 790,104,166.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 285,207,054.40 359,240,825.46 预收款项 合同负债 189,806,404.62 195,122,115.12 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 15,585,434.63 27,125,286.63 应交税费 51,784,896.89 50,691,869.86 其他应付款 113,537,751.89 158,013,863.69 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 996,327.69 2,362,855.76 其他流动负债 13,950,348.99 13,879,155.67 流动负债合计 1,180,868,219.11 1,596,540,138.86 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 507,766.76 1,504,100.74 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 360,000.00 360,000.00 递延收益 5,176,213.67 5,393,246.26 递延所得税负债 12,091,823.40 12,263,111.19 其他非流动负债 非流动负债合计 18,135,803.83 19,520,458.19 负债合计 1,199,004,022.94 1,616,060,597.05 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 401,000,000.00 401,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 760,997,417.99 760,997,417.99 减:库存股 其他综合收益 -1,768,129.75 -1,708,532.40 专项储备 盈余公积 200,909,800.00 200,909,800.00 一般风险准备 未分配利润 2,154,253,296.59 2,019,208,207.26 归属于母公司所有者权益(或股 3,515,392,384.83 3,380,406,892.85 东权益)合计 少数股东权益 65,392,806.01 66,096,604.91 所有者权益(或股东权益)合 3,580,785,190.84 3,446,503,497.76 计 负债和所有者权益(或股东
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