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2017年华东医药股份有限公司三季报

报告时间

2017-09-30

股票代码

000963.SZ

报告类型

季报

货币类型

CNY

营业收入

21,450,870,670.15

营业毛利润

5,612,180,762.33

净利润

1,563,616,606.90

报告附件
详细报告内容
华东医药股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人(会计主管人员)马红兰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 15,784,212,697.28 14,456,428,696.84 9.18% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 8,111,042,467.98 7,278,523,919.24 11.44% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入(元) 7,359,928,723.14 10.24% 21,450,870,670.15 13.38% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 447,718,499.59 20.28% 1,489,159,038.40 24.58% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 448,659,423.83 20.95% 1,480,065,076.27 24.98% 经营活动产生的现金流量净额 -72.77%(注1) (元) -- -- 126,280,983.94 基本每股收益(元/股) 0.4606 -39.77%(注2) 1.5319 -38.45%(注2) 稀释每股收益(元/股) 0.4606 -39.77%(注2) 1.5319 -38.45%(注2) 加权平均净资产收益率 6.19% 0.22% 19.26% 0.73% 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 972,116,416 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 1.5319 注1:本期增减变动幅度较大,原因详见本报告第三节第一部分之说明。 注2:因2017年5月公司实施了2016年度利润分配方案,以公司总股本486,058,208股为基数,向全 体股东每10股派发现金股利13.50元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,公司股 本由486,058,208股变更为972,116,416股,本报告期相应的每股收益因股本增加原因相应摊薄。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -14,582,535.19 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,511,186.63 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 19,887,115.26 委托他人投资或管理资产的损益 2,223,063.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,099,047.82 减:所得税影响额 3,262,025.32 少数股东权益影响额(税后) -218,109.26 合计 9,093,962.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 22,660股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中国远大集团有境内非国有法人 97,861,890质押 限责任公司 41.77% 406,076,754 214,521,890 杭州华东医药集国有法人 团有限公司 16.46% 160,000,000 6,134,544 香港中央结算有境外法人 限公司 1.61% 15,661,107 全国社保基金一其他 零六组合 1.37% 13,363,304 中国人寿保险股 份有限公司-传 统-普通保险产其他 1.34% 13,000,282 品-005L-CT001 深 全国社保基金一其他 零二组合 1.31% 12,749,260 全国社保基金四其他 零六组合 0.87% 8,421,349 泰康人寿保险有 限责任公司-分其他 红-个人分红 0.76% 7,355,625 -019L-FH002深 中国建设银行股 份有限公司-长其他 城品牌优选混合 0.60% 5,797,302 型证券投资基金 新华人寿保险股 份有限公司-分其他 红-个人分红 0.57% 5,511,660 -018L-FH002深 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国远大集团有限责任公司 308,214,864人民币普通股 308,214,864 杭州华东医药集团有限公司 153,865,456人民币普通股 153,865,456 香港中央结算有限公司 15,661,107人民币普通股 15,661,107 全国社保基金一零六组合 13,363,304人民币普通股 13,363,304 中国人寿保险股份有限公司-传 13,000,282人民币普通股 统-普通保险产品-005L-CT001深 13,000,282 全国社保基金一零二组合 12,749,260人民币普通股 12,749,260 全国社保基金四零六组合 8,421,349人民币普通股 8,421,349 泰康人寿保险有限责任公司-分 7,355,625人民币普通股 红-个人分红-019L-FH002深 7,355,625 中国建设银行股份有限公司-长 5,797,302人民币普通股 城品牌优选混合型证券投资基金 5,797,302 新华人寿保险股份有限公司-分 5,511,660人民币普通股 红-个人分红-018L-FH002深 5,511,660 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 说明 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明(如有) 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位:元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 1,723,721,634.34 2,661,321,219.62 -35.23% 主要系因购置固定资产等引起投资 活动净流出、因归还贷款及分红引起 筹资活动净流出较大所致 应收账款 6,353,135,322.69 4,466,145,766.04 42.25% 主要系公司销售规模扩大,账期内应 收账款增加所致 应收股利 780,000.00 240,000.00 225.00% 主要系本期应收联营企业股利增加 所致 其他应收款 106,000,203.03 29,818,329.33 255.49% 主要系暂付款增加所致 其他流动资产 40,072,263.88 192,481,123.17 -79.18% 主要系本期理财产品赎回所致 在建工程 260,071,062.51 80,075,673.92 224.78% 主要系本公司工业子公司在建项目 增加所致 商誉 31,398,193.89 14,256,645.61 120.24% 主要系本期新收购子公司所致 应付票据 231,199,427.40 465,561,227.34 -50.34% 主要系票据背书增加,开具减少所致 应交税费 280,197,760.50 422,116,391.26 -33.62% 主要系本报告期末未交税费减少所 致 应付利息 18,754,384.57 31,215,454.05 -39.92% 主要系支付债券利息所致 其他应付款 1,206,407,986.44 924,956,769.81 30.43% 主要系应付暂收款增加所致 一年内到期的非流动- 28,471,620.00 - 主要系一年内到期的长期借款本期 负债 归还所致 长期借款 11,000,000.00 21,280,000.00 -48.31% 主要系本期公司提前归还长期借款 所致 实收资本(或股本) 972,116,416.00 486,058,208.00 100.00% 主要系资本公积转增股本所致 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 管理费用 676,320,157.21 508,751,660.30 32.94% 主要系工业子公司研发费增加所致 财务费用 38,436,371.85 77,390,597.57 -50.33% 主要系本期公司有息负债减少、存款 利息增加所致 资产减值损失 26,551,928.77 14,572,676.74 82.20% 主要系应收账款计提坏账准备增加 所致 其他收益 30,163,069.73 - 主要为政府补助拆迁补偿收入 营业外收入 2,868,051.79 25,703,140.65 -88.84% 上年同期主要为政府补助,本期因准 则变动,将与日常经营活动相关的政 府补助,计入“其他收益” 现金流量表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 支付的其他与经营活3,192,599,088.25 2,355,207,062.59 35.55% 主要系付现生产、研发、经营等费用 动有关的现金 增加所致 经营活动产生的现金126,280,983.94 463,832,533.41 -72.77% 主要系从降成本角度出发,本期减少 流量净额 票据贴现,加大采购现金支付。同时, 本期缴纳税金及付现经营费用同比 增加所致 收到的其他与投资活382,356,447.49 3,784,915,499.26 -89.90% 主要系本期公司赎回到期理财产品 动有关的现金 较同期减少所致 投资支付的现金 220,922.84 120,000.00 84.10% 主要系支付股权收购款同比增加所 致 支付的其他与投资活242,600,000.00 3,775,100,000.00 -93.57% 主要系本期公司购买短期理财产品 动有关的现金 同比减少所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用
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